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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 02050011


  • Data do pagamento 02/05/2024
  • Valor 2.149,63 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.144,47 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 609870

Dados do empenho de número 08020020
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00214122023DIVE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Agricultura
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
  • Projeto / Atividade: 2.123 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Agricultura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020020 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 83.210,00
26020173 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.493,90
28020171 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.648,58
12030040 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.479,84
12030041 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.499,57
13030050 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.149,63
15030068 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.648,58
15030009 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.670,54
03040037 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.592,44
03040038 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.252,59
08040014 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.557,45
15040020 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.460,56
22040036 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.210,22
25040022 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.820,55
02050012 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.499,57
02050011 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.149,63
02050020 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.557,45
02050018 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.460,56
02050017 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.252,59
02050016 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.493,90
02050015 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.592,44
02050014 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.670,54
02050013 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.479,84
06050029 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.228,15
15050040 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.234,89
23050019 23 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.647,55