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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 02050028


  • Data do pagamento 02/05/2024
  • Valor 719,24 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 717,51 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 602671

Dados do empenho de número 08020023
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00214122023DIVE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota dO Gabinete do Prefeito do municipio de Russas.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020023 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 20.000,00
26020136 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 344,93
28020066 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 719,10
12030016 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 719,24
12030017 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 640,60
14030035 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.125,48
03040059 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 731,01
03040058 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.052,68
08040024 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 739,72
15040009 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 631,59
22040013 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 712,40
26040009 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.230,24
02050023 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 344,93
02050026 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.125,48
02050025 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 719,10
02050039 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.052,68
02050038 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 731,01
02050037 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 739,72
02050036 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 631,59
02050028 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 719,24
02050027 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 640,60
07050009 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 851,28
15050021 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 356,77