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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 05030061


  • Data do pagamento 05/03/2024
  • Valor 451,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 449,92 20628 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 245941

Dados do empenho de número 02010732
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00101122022DIVE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
  • Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
  • Histórico: aquisição de combustível automotivo (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), destinados ao atendimento da frota de veículos do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário - DEMUTRAN, do Município de Russas- (CE).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010732 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
07020023 7 de fevereiro de 2024 Empenho Anulado 529,12
14020037 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 451,00
14020052 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.462,35
14020039 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.104,22
19020011 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 453,31
05030063 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 453,31
05030062 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.104,22
05030061 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 451,00
05030060 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.462,35