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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 25040037


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 1.750,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.746,50 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 479810

Dados do empenho de número 08020033
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00214122023DIVE'
  • Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO IGD , ATEAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE., REF. CONTRATO: 20240208.004

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020033 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 14.000,00
26020204 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 480,15
28020186 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 625,14
13030067 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 559,65
13030069 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 274,43
13030068 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 977,06
14030050 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 924,38
03040027 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.750,70
03040109 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 559,65
03040033 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.102,64
03040112 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 924,38
03040111 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 274,43
03040110 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 977,06
03040107 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 480,15
03040108 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 625,14
08040007 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 843,84
15040016 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.412,22
22040031 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.626,71
25040019 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.070,51
25040037 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.750,70
25040036 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.102,64
25040035 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 843,84
25040034 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.412,22
06050030 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.846,20
10050173 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.070,51
10050174 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.626,71
15050037 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 506,37