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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03040122


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 2.584,69 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.578,49 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 652466

Dados do empenho de número 08020034
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00214122023DIVE'
  • Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0809 - Proteção Social Básica.
  • Projeto / Atividade: 2.088 - Bloco da Proteçao Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS - PSB ATEAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE., REF. CONTRATO: 20240208.004

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020034 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 22.000,00
26020205 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 786,55
28020187 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.910,69
13030059 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.584,69
13030058 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.188,83
13030060 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 195,16
14030048 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.126,88
03040124 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 786,55
03040034 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.422,28
03040028 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.122,13
03040125 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.910,69
03040120 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.126,88
03040121 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.188,83
03040122 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.584,69
03040123 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 195,16
08040003 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.678,72
15040017 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.991,75
22040032 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 992,32
25040024 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.122,13
25040025 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.422,28
25040026 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.678,72
25040027 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.991,75
10050147 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 992,32