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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03040031


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 45,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 45,00 40306 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 506370
Diárias
  • Beneficiado: MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS
  • Número da portaria: 21/2024
  • Data da portaria: 01/02/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 02/02/2024
  • Final 02/02/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 45,00 R$
  • Valor total: 45,00 R$
  • Motivo CONDUZIR O CUIDADOR E UMA CRIANÇA ADOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS A UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA CRESCER UNIDADE 2

Dados do empenho de número 01020057
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA ALBERTIN A ROCHA DE MED EIROS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SRA. MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS, OCUPANTE DA FUNCAO DE CUIDADORA, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02/02/2024, PARA CONDUZIR O CUIDADOR E UMA CRIAÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS-CE, A UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA CRESCER-UNIDADE 2, LOCALIZADA NA AV. DEPUTADO JOAQUIM DE FIGUEIREDO, Nº 102, LAGO JACAREI/CAMBEBA, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 021/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020057 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 45,00
01020041 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 45,00
03040031 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 45,00