PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030004
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 986,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 986,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 381721 |
Dados do empenho de número 04030026
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AC TRANSPORTES COMERCIO & SE RVIÇOS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00121112023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0809 - Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.088 - Bloco da Proteçao Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, DESTINADO AO PUBLICO FEMININO, ACOMPANHADO PELO CRAS COF, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NA ESTACAO CIDADANIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04030026 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 986,00 |
25030003 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 986,00 |
26030004 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 986,00 |