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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 10040010


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 2.173,08 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.173,08 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 597120

Dados do empenho de número 01030014
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Cultura e Turismo.
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
  • Projeto / Atividade: 2.093 - Administração Geral, Gestão e Governanca Sec. de Cultura,Turismo e Espo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONSUMO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES , DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE., REF. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 02010642.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030014 1 de março de 2024 Empenho Realizado 32.000,00
01030071 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.173,08
01030068 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.487,07
01030042 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.217,23
01030041 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.196,48
26030074 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.246,64
01040098 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.531,75
01040099 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.082,54
01040010 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.217,23
01040009 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.196,48
08040106 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.246,64
10040007 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.021,33
10040010 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.173,08
10040057 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.487,07
02050053 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 3.585,86
02050052 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.254,80
10050086 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.021,33
10050085 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.082,54
10050084 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.531,75