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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 08050030


  • Data do pagamento 08/05/2024
  • Valor 169.304,61 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 169.304,61 0 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 505153

Dados do empenho de número 20030007
  • Empenho feito em 20/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: HOSPITAL E CAS A DE SAUDE DE RUSSAS
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'I-002/2019SEMUS'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0825 - Gestão do SUS
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Transferencia de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: complementação do empenho estimativa nº 02010058 ref. formalização por cumprimento da Poraria GM nº 195, de 06 de fevereiro de 2019 e Portaria GM nº 1.996, de 26 de julho de 2019 que prorroga a estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgico seletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Hospital e Casa de Saúde de Russas, integrado a rede regionalizada e hierarquizada de estabelicimentos de saúde que constituem o Sistema Único de Saúde, caracterizada como Polo de ate

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20030007 20 de março de 2024 Empenho Realizado 500.000,00
20030019 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 34.586,71
22030002 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 36.571,28
22030020 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 36.571,28
04040010 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 34.586,71
19040002 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 165.862,82
19040003 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 165.862,82
26040017 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 41.064,34
29040003 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 41.064,34
02050021 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 169.304,61
02050022 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 52.610,24
08050031 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 52.610,24
08050030 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 169.304,61