Destalhes do empenho de número 02010003


  • Empenho feito em 02/01/2017
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG SERVIDOR ES COMISSIONAD OS
  • CNPJ:
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Quitéria
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Administração da Câmara Municipal de Santa Quitéria.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
  • Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
  • Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O ANO EM CURSO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010003 2 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 180.000,00
20010003 20 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 12.539,59
20010004 20 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 2.834,62
20010003 20 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 12.539,59
20020003 20 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 18.034,21
20020004 20 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 2.834,62
20020003 20 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 18.034,21
20030003 20 de março de 2017 Pagamento Realizado 13.260,23
20030003 20 de março de 2017 Liquidação Realizado 13.260,23
20040003 20 de abril de 2017 Pagamento Realizado 13.260,23
20040003 20 de abril de 2017 Liquidação Realizado 13.260,23
19050003 19 de maio de 2017 Liquidação Realizado 13.260,23
19050003 19 de maio de 2017 Pagamento Realizado 13.260,23
20060003 20 de junho de 2017 Pagamento Realizado 18.598,22
20060003 20 de junho de 2017 Liquidação Realizado 18.598,22
20070004 20 de julho de 2017 Liquidação Realizado 14.213,65
20070004 20 de julho de 2017 Pagamento Realizado 14.213,65
18080003 18 de agosto de 2017 Pagamento Realizado 14.213,65
18080003 18 de agosto de 2017 Liquidação Realizado 14.213,65
20090003 20 de setembro de 2017 Pagamento Realizado 14.213,65
20090003 20 de setembro de 2017 Liquidação Realizado 14.213,65
20100004 20 de outubro de 2017 Pagamento Realizado 14.213,65
20100003 20 de outubro de 2017 Liquidação Realizado 14.213,65
20110003 20 de novembro de 2017 Liquidação Realizado 14.213,65
20110003 20 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 14.213,65
01120002 1 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 6.146,35
01120002 1 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 6.146,35
01120002 1 de dezembro de 2017 Empenho Anulado 10.998,07