Câmara Municipal de Santa Quitéria ( 02/01/2015 a 29/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- CNPJ: 07.040.108/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Quitéria
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Administração da Câmara Municipal de Santa Quitéria.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 20020011 | 20 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 62,90 |
| 20020007 | 20 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 62,90 |
| 24020001 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 62,51 |
| 24020001 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 62,51 |
| 27030001 | 27 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 61,38 |
| 27030001 | 27 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 61,38 |
| 26040001 | 26 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 61,20 |
| 26040001 | 26 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 61,20 |
| 20060012 | 20 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 61,20 |
| 20060017 | 20 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 61,20 |
| 27060002 | 27 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 62,76 |
| 27060002 | 27 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 62,76 |
| 28070001 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 69,33 |
| 28070001 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 69,33 |
| 27090002 | 27 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 70,70 |
| 27090003 | 27 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 70,70 |
| 31100002 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 72,88 |
| 31100002 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 72,88 |
| 01120005 | 1 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 72,86 |
| 01120005 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 72,86 |
| 29120014 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.342,28 |