Destalhes do empenho de número 03010116


  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
  • CNPJ: XX.X47.251/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Proteção Social e Direitos Humanos
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Os Serviços de fornecimento de Energia Elétrica dos prédios onde funcionam as atividades desta Secretaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Proteção Social e Direitos Humanos do Município de Santa Quitéria-Ce.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010024 3 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 285,14
03010116 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 10.000,00
03010023 3 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 665,07
13010001 13 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 2.024,79
21020013 21 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 665,07
21020006 21 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 285,14
21020010 21 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 2.024,79
02030007 2 de março de 2022 Liquidação Realizado 328,57
14030015 14 de março de 2022 Liquidação Realizado 656,33
15030015 15 de março de 2022 Liquidação Realizado 601,68
04040008 4 de abril de 2022 Pagamento Realizado 656,33
04040001 4 de abril de 2022 Pagamento Realizado 328,57
12040022 12 de abril de 2022 Liquidação Realizado 1.908,46
03050018 3 de maio de 2022 Pagamento Realizado 601,68
05050034 5 de maio de 2022 Liquidação Realizado 264,41
12050011 12 de maio de 2022 Liquidação Realizado 1.791,36
20050029 20 de maio de 2022 Liquidação Realizado 217,33
20050028 20 de maio de 2022 Liquidação Realizado 119,17
20050027 20 de maio de 2022 Liquidação Realizado 278,77
20050030 20 de maio de 2022 Liquidação Realizado 300,49
20050075 20 de maio de 2022 Pagamento Realizado 278,77
20050073 20 de maio de 2022 Pagamento Realizado 217,33
20050072 20 de maio de 2022 Pagamento Realizado 119,17
20050068 20 de maio de 2022 Pagamento Realizado 300,49
23050003 23 de maio de 2022 Pagamento Realizado 1.908,46
01060005 1 de junho de 2022 Empenho Anulado 558,43
20060193 20 de junho de 2022 Pagamento Realizado 1.791,36
22060003 22 de junho de 2022 Pagamento Realizado 264,41