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Prefeitura Municipal de São Benedito ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 19040003


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 431.449,47 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 389.158,34 41903 Banco do Brasil S.A. BB 2606 208574

Dados do empenho de número 02010282
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Munic. Manut e Desenvolv Educ Bási
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0541 - Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
  • Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, REFERENTE AO EXERCÍIO FINANCEIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010282 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.800.000,00
30010004 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 24.185,70
30010030 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 24.185,70
30010028 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 24.321,72
30010005 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 24.321,72
31010030 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 425.087,31
15020011 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 217.732,82
15020001 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 217.732,82
19020002 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 425.087,31
29020070 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 419.821,06
01030058 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.563,61
14030008 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 98.715,02
20030026 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.563,61
20030009 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 419.821,06
21030001 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 24.747,96
21030001 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 24.609,55
21030001 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 24.609,55
21030001 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 24.747,96
28030051 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 431.449,47
19040003 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 431.449,47