Destalhes do empenho de número 02010006


  • Empenho feito em 02/01/2017
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
  • CNPJ: 33.000.118/0015-74
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João do Jaguarib
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
  • Histórico: tarifas de ligações telefônicas em favor da Câmara Municipal de São João do Jaguaribe, durente o corrente exercício financeiro de 2017.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010006 2 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 2.000,00
20010007 20 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 91,72
20010004 20 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 91,72
20020003 20 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 172,61
20020004 20 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 172,61
20030008 20 de março de 2017 Liquidação Realizado 177,96
20030006 20 de março de 2017 Pagamento Realizado 177,96
20040001 20 de abril de 2017 Pagamento Realizado 176,93
20040001 20 de abril de 2017 Liquidação Realizado 176,93
19050007 19 de maio de 2017 Pagamento Realizado 157,41
19050007 19 de maio de 2017 Liquidação Realizado 157,41
20060009 20 de junho de 2017 Liquidação Realizado 135,87
20060009 20 de junho de 2017 Pagamento Realizado 135,87
07070001 7 de julho de 2017 Pagamento Realizado 173,08
07070001 7 de julho de 2017 Liquidação Realizado 173,08
18080002 18 de agosto de 2017 Liquidação Realizado 147,88
18080003 18 de agosto de 2017 Pagamento Realizado 147,88
20090010 20 de setembro de 2017 Pagamento Realizado 171,31
20090008 20 de setembro de 2017 Liquidação Realizado 171,31
20100002 20 de outubro de 2017 Liquidação Realizado 140,96
20100002 20 de outubro de 2017 Pagamento Realizado 140,96
01120002 1 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 149,96
01120002 1 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 149,96
05120001 5 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 128,92
05120001 5 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 128,92
29120001 29 de dezembro de 2017 Empenho Anulado 175,39