Dados do pagamento de número 27010001


  • Data do pagamento 27/01/2022
  • Valor 3.190,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.190,00 2098 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1155 1155 82309

Dados do empenho de número 04010027
  • Empenho feito em 04/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: IRACEMA SILVA DA CUNHA 84632 712353
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2021.03.02.001'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 2001 - Atuação do Legislativo da Câmara Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestao e Manutencao das Acoes do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SISTEMA DE REDE E INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.02.001-CMT E ADITIVO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010027 4 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 38.280,00
27010001 27 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 3.190,00
27010001 27 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 3.190,00
23020002 23 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 3.190,00
24020002 24 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 3.190,00
11030001 11 de março de 2022 Empenho Anulado 31.900,00