Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S.A
- CNPJ: 00.000.000/1211-42
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,60 |
| 02010007 | 2 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8,60 |
| 02010001 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 16020024 | 16 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8,80 |
| 16020025 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 15030016 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 15030016 | 15 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 8,80 |
| 16030015 | 16 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 8,80 |
| 16030048 | 16 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 8,80 |
| 12040086 | 12 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 17,60 |
| 12040013 | 12 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 17,60 |
| 30050037 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 35,20 |
| 30050003 | 30 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 35,20 |
| 16060030 | 16 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 52,80 |
| 16060011 | 16 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 52,80 |
| 18070009 | 18 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 44,00 |
| 18070008 | 18 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 44,00 |
| 21080013 | 21 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 47,00 |
| 21080009 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 47,00 |
| 02100102 | 2 de outubro de 2017 | Empenho | Anulado | 2,60 |
| 19100006 | 19 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 65,80 |
| 19100013 | 19 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 65,80 |