Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010002
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL
- CNPJ: 07.047.251/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.500,00 |
| 01030009 | 1 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 338,32 |
| 09030008 | 9 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 315,21 |
| 06040004 | 6 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 338,62 |
| 11040016 | 11 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 315,21 |
| 11040015 | 11 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 338,32 |
| 10050033 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 338,62 |
| 10050036 | 10 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 328,10 |
| 19050005 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 328,10 |
| 07060020 | 7 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 419,20 |
| 06070005 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 356,34 |
| 12070037 | 12 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 419,20 |
| 01080010 | 1 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 356,34 |
| 04080028 | 4 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 366,12 |
| 06090015 | 6 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 418,03 |
| 02100019 | 2 de outubro de 2017 | Empenho | Anulado | 247,91 |
| 03100024 | 3 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 418,03 |
| 03100025 | 3 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 366,12 |
| 09100005 | 9 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 372,15 |
| 14110010 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 372,15 |