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Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - CE

Destalhes do empenho de número 02010002


  • Empenho feito em 02/01/2017
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL
  • CNPJ: 07.047.251/0001-70
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
  • Histórico: TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010002 2 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 3.500,00
01030009 1 de março de 2017 Liquidação Realizado 338,32
09030008 9 de março de 2017 Liquidação Realizado 315,21
06040004 6 de abril de 2017 Liquidação Realizado 338,62
11040016 11 de abril de 2017 Pagamento Realizado 315,21
11040015 11 de abril de 2017 Pagamento Realizado 338,32
10050033 10 de maio de 2017 Pagamento Realizado 338,62
10050036 10 de maio de 2017 Liquidação Realizado 328,10
19050005 19 de maio de 2017 Pagamento Realizado 328,10
07060020 7 de junho de 2017 Liquidação Realizado 419,20
06070005 6 de julho de 2017 Liquidação Realizado 356,34
12070037 12 de julho de 2017 Pagamento Realizado 419,20
01080010 1 de agosto de 2017 Pagamento Realizado 356,34
04080028 4 de agosto de 2017 Liquidação Realizado 366,12
06090015 6 de setembro de 2017 Liquidação Realizado 418,03
02100019 2 de outubro de 2017 Empenho Anulado 247,91
03100024 3 de outubro de 2017 Pagamento Realizado 418,03
03100025 3 de outubro de 2017 Pagamento Realizado 366,12
09100005 9 de outubro de 2017 Liquidação Realizado 372,15
14110010 14 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 372,15