Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - COMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RA
- CNPJ: 07.040.108/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Planejamen
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 09010001 | 9 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 316,39 |
| 08020011 | 8 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 465,69 |
| 09020001 | 9 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 316,39 |
| 10030008 | 10 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 527,38 |
| 15030007 | 15 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 465,69 |
| 22030011 | 22 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 20,32 |
| 11040012 | 11 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 527,38 |
| 11040022 | 11 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 604,77 |
| 20040002 | 20 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 30,87 |
| 20040003 | 20 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 57,00 |
| 09050014 | 9 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 624,21 |
| 10050042 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 30,87 |
| 10050041 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 20,32 |
| 10050020 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 604,77 |
| 10050043 | 10 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 57,00 |
| 01060015 | 1 de junho de 2017 | Empenho | Anulado | 353,37 |
| 12060024 | 12 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 624,21 |