Dados do pagamento de número 03040052
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 3.985,47 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.339,76 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2521 | 8588X |
Dados do empenho de número 02010264
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Administração geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: vencimentos e demais despesas com pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município. Durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010264 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 164.000,00 |
19010026 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.907,80 |
19010027 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.985,47 |
31010022 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.907,80 |
31010023 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.985,47 |
20020061 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.100,00 |
20020074 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.967,80 |
20020102 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.985,47 |
01030025 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.967,80 |
01030026 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.985,47 |
15030041 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.129,60 |
15030042 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.985,47 |
21030003 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.100,00 |
03040052 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.985,47 |
03040051 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.129,60 |
22040027 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.825,00 |
22040028 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.062,00 |
03050113 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.825,00 |
03050114 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.062,00 |