Dados do pagamento de número 26040011


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 4.236,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.565,67 8500 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 72559

Dados do empenho de número 02010067
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - CENTRO FITOTERÁPICO DO MUNICÍPIO D E VIÇOSA DO CE ARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
  • Programa de governo: 0181 - Assistência Farmacêutica
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Centro Fitoterápico
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SALÁRIO BASE DAS FOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO FITOTERAPICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. SETOR 217.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010067 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 49.360,40
25010069 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
29010053 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00
26020032 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
28020037 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00
22030042 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
26030023 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00
25040040 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
25040076 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 749,23
26040011 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00
07050042 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 749,23