Dados do pagamento de número 03040032


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 203.262,54 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 201.026,66 74882 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 258040

Dados do empenho de número 02010198
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI
  • A modalidade da licitação é 'Concorrência'
  • Número da licitação: 'CP02-2023-SEDUC'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Des da Educação Básica e Val Magis
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0231 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 1.069 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: contratação dos serviços de reforma e ampliação das edificações publicas: E.E.F. Francisco Sales Rodrigues ? Sítio Delgada E.E.F. Isaac Vieira ? Localidade Passagem Florida e Anexo da E.E.F. Manoel José da Silva, sito na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 23120501-SEDUC.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010198 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.295.053,12
24010008 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 183.831,46
24010013 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 31.946,54
24010011 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 189.487,60
25010035 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 31.946,54
25010031 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 183.831,46
25010033 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 189.487,60
01030002 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 226.945,60
01030012 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 242.913,29
01030011 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 92.645,63
01030009 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 226.945,60
01030004 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 92.645,63
01030003 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 242.913,29
03040002 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 203.262,54
03040033 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 112.980,13
03040032 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 203.262,54
03040034 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 116.912,12
03040004 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 112.980,13
03040003 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 116.912,12
09050011 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 260.382,42
09050013 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 97.969,29
09050041 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 100.319,30
09050040 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 260.382,42
09050038 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 97.969,29
09050012 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 100.319,30