Dados do pagamento de número 12040039


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 5.805,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.805,00 40551 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 200573

Dados do empenho de número 02010439
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE19/2022-SEAG'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.137 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ,

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010439 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 11.454,84
29020121 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.805,00
12040039 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.805,00
19040037 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 274,00
14050040 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 274,00