Dados do pagamento de número 26040020


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 15.624,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 15.624,30 85004 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 254525

Dados do empenho de número 01020084
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - AGENTE S COMUNITARIOS DE SAUDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EACS, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 220.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020084 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 320.000,00
26020038 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 88.957,33
27020076 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 88.957,33
22030094 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 140.861,12
26030079 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 140.861,12
25040049 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 90.181,55
26040020 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 90.181,55