Dados do pagamento de número 18040051


  • Data do pagamento 18/04/2024
  • Valor 4.832,09 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.460,76 8500 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 322709

Dados do empenho de número 01020094
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - ESF (E STRATÉGIA SAÚD E DA FAMÍLIA)
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: VENCIMENTO E SALARIOS DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CELETISTA), LOTADOS NO NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 215

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020094 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 60.000,00
26020067 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.083,20
05030041 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.083,20
22030067 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.642,00
04040015 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.642,00
11040033 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.832,09
18040051 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.832,09