Dados do pagamento de número 26040009


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 33.990,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 30.679,67 85003 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 72559

Dados do empenho de número 01030062
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - DEPTO. DE GESTÃO EST RATÉGICA E PAR TICIPATIVA DO SUS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 125 - Normalização e Fiscalização
  • Programa de governo: 0051 - Normatização e Fiscalização
  • Projeto / Atividade: 2.049 - Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento)
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTÁRIOS e NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO S.U.S., DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 351 - 397.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030062 1 de março de 2024 Empenho Realizado 300.000,00
22030048 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 36.190,00
26030029 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 36.190,00
25040039 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 33.990,00
26040009 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 33.990,00