Dados do pagamento de número 19040033


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 106.753,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 106.753,05 118091 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0785 0785 711614

Dados do empenho de número 18040002
  • Empenho feito em 18/04/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: J SERVICE COME RCIO DISTRIBUI CAO E SERVICOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE04-2023-SEDUC'
  • Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: aquisição de fardamentos/uniformes, destinados aos alunos matriculados e profissionais, ambos da rede pública da educação basica por meio da Secretaria de Educação do municipal de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24040801-SEDUC e PREGÃO ELETRÔNICO PE04/2023-SEDUC.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040002 18 de abril de 2024 Empenho Realizado 15.600,00