Dados do pagamento de número 26040008


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 58.968,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 58.968,25 85002 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 254525

Dados do empenho de número 01040043
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - ESF (E STRATÉGIA SAÚD E DA FAMÍLIA)
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01020072 DE 01/02/2024, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTÁRIOS E CELETISTA), LOTADOS NO NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 218-221-222-223-224-225-227-228-232.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040043 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 380.273,85
25040079 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 102.804,62
25040038 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 58.968,25
26040008 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 58.968,25
07050024 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 102.804,62