Dados do pagamento de número 26040020


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 15.624,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 15.624,30 85004 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 254525

Dados do empenho de número 01040045
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - AGENTE S COMUNITARIOS DE SAUDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01020084 DE 01/02/2024, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EACS, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 220.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040045 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 317.417,55
25040050 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 15.624,30
26040020 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 15.624,30