Dados do pagamento de número 01020010


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 3.700,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.700,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 32180X

Dados do empenho de número 03010011
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: J.WILLAN DA SI LVA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: 'TP 01/2021-CMVC'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTROLE NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010011 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 33.300,00
01020010 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
01020012 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
04030007 4 de março de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
08030002 8 de março de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
05040001 5 de abril de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
05040003 5 de abril de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
02050003 2 de maio de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
02050009 2 de maio de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
27050002 27 de maio de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
01060008 1 de junho de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
29060017 29 de junho de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
29060010 29 de junho de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
28070001 28 de julho de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
01080003 1 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
30080002 30 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00
01090009 1 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
30090016 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 3.700,00
30090010 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 3.700,00