Dados do pagamento de número 22010011


  • Data do pagamento 22/01/2018
  • Valor 3.327,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.327,00 12203 Banco do Brasil S.A. AG.BURITICUPU 3642 136212

Dados do empenho de número 22010004
  • Empenho feito em 22/01/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividade Legislativa
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: Contribuição previdênciária dos vereadores do Poder Legislativo Municipal, competência Janeiro de 2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010004 22 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 3.327,00
22010005 22 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 3.327,00
22010011 22 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 3.327,00