Dados do pagamento de número 27010007


  • Data do pagamento 27/01/2017
  • Valor 5.611,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.611,34 0 Banco do Brasil S.A. CARUTAPERA 5794 114197

Dados do empenho de número 02010010
  • Empenho feito em 02/01/2017
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE GODO FREDO VIANA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Sec .Mun.Planej,Admin,Financ e Gest.Trib
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0049 - Implant. de Prog. do Gov. Fed e Estad P/ Fort. Desenv. Socia
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manut. e Fuc. da Sec. Mun. de Planej. Fi nancias e Gestão Tributária
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010010 2 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 508.000,00
27010002 27 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 16.458,48
27010008 27 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 5.611,34
27010005 27 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 1.832,06
27010003 27 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 16.458,48
27010007 27 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 5.611,34
27010003 27 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 1.832,06
31010004 31 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 24.098,95
31010009 31 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 31.866,96
07020004 7 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 31.866,96
10020001 10 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 19.549,87
10020004 10 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 19.549,87
14020001 14 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 24.098,95
17020001 17 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 63.636,67
17020003 17 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 63.636,67
23020041 23 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 73.253,06
23020040 23 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 73.253,06
31030039 31 de março de 2017 Liquidação Realizado 105.266,09
31030040 31 de março de 2017 Pagamento Realizado 21.277,54
31030041 31 de março de 2017 Pagamento Realizado 105.266,09
31030038 31 de março de 2017 Liquidação Realizado 21.277,54
04040003 4 de abril de 2017 Pagamento Realizado 2.563,91
04040003 4 de abril de 2017 Liquidação Realizado 2.563,91
12040007 12 de abril de 2017 Pagamento Realizado 3.989,50
12040007 12 de abril de 2017 Liquidação Realizado 3.989,50
12040008 12 de abril de 2017 Pagamento Realizado 3.582,73
12040008 12 de abril de 2017 Liquidação Realizado 3.582,73
28040028 28 de abril de 2017 Liquidação Realizado 9.599,00
28040041 28 de abril de 2017 Liquidação Realizado 120.094,98
28040048 28 de abril de 2017 Pagamento Realizado 120.094,98
12050008 12 de maio de 2017 Pagamento Realizado 9.599,00
13070010 13 de julho de 2017 Liquidação Realizado 3.832,80
13070016 13 de julho de 2017 Pagamento Realizado 3.832,80
02100006 2 de outubro de 2017 Liquidação Realizado 1.009,09
02100005 2 de outubro de 2017 Pagamento Realizado 1.009,09
29120019 29 de dezembro de 2017 Empenho Anulado 476,97