Destalhes do empenho de número 04010003


  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: F J RODRIGUES DE SOUSA
  • CNPJ: 13.065.154/0001-03
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 007 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão de Politica Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: futuro e eventual fornecimento de combustiveis para atender as necessidades da Secretaria MUnicipal de Educação pregão eletrônico nº024/2023
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010003 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 175.635,00
08030002 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 20.000,00
08030003 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 20.000,00
26030006 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.003,22
26030005 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.001,78
26030009 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.009,89
28030023 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.009,89
28030018 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.003,22
28030017 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.001,78
03040004 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.000,02
10040006 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.000,02
18040005 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10.000,05
18040001 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.000,02
18040002 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.000,03
19040017 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 17.010,54
19040008 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.000,03
19040007 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.000,02
19040002 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20.061,30
19040038 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 17.010,54
19040029 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20.061,30
22040009 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.000,06
22040001 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.000,06
22040002 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.000,06
22040008 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.000,06
29040029 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.000,05
30040003 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.000,02
30040020 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.000,02
03050004 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.000,03
03050005 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 4.000,03
03050004 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 4.000,03
10050013 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 9.127,52
10050009 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 846,01
10050039 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 846,01
10050038 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 9.127,52
10050016 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 20.574,30
14050011 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 20.574,30