Dados do pagamento de número 02040002


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 566,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 566,35 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1087 39968X

Dados do empenho de número 09040003
  • Empenho feito em 09/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G R DE OLIVEIR A MERCEARIA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '229/2023'
  • Unidade orçamentária: 018 - Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0092 - Educação Básica Pública
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: Aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Lago da Pedra-Ma, conforme contrato nº169/2024, Pregão Eletrônico nº046/2023, Processo nº229/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040003 9 de abril de 2024 Empenho Realizado 12.000,86
09040004 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 12.000,86
12040005 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 12.000,86