Dados do pagamento de número 11040044


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 350,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 350,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1087 267244

Dados do empenho de número 24040001
  • Empenho feito em 24/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO OASIS LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '099/2023'
  • Unidade orçamentária: 018 - Fundo de Manut da Educação Basica-FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0092 - Educação Básica Pública
  • Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel), de forma parcelada, para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletronico nº 019/2023, Contrato 24/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24040001 24 de abril de 2024 Empenho Realizado 30.005,64
24040002 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 30.005,64