Dados do pagamento de número 14010001


  • Data do pagamento 14/01/2020
  • Valor 71.881,86 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 63.549,80 75 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 1087 199559
Retenções N/A 8.332,06 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010030
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. AD MINISTRAÇÃO GE RAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0031 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Serviços Public
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: a folha de pagamento de servidores do Serviços Gerais, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme processo administrativo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010030 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 71.881,86
02010023 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 71.881,86
14010001 14 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 71.881,86