Dados do pagamento de número 00000056


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 23.693,08 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 23.693,08 55907 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 127671

Dados do empenho de número 00000073
  • Empenho feito em 22/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A SOARES DE FR EITAS ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Func.da Secr. Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000073 22 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 23.693,08
00000071 22 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 23.693,08
00000056 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 23.693,08