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Câmara Municipal de Mata Roma ( 03/01/2022 a 30/12/2024 ) - MA

Destalhes do empenho de número 03010002


  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: GILDETE A. GAR RETO MARQUES
  • CNPJ: 03.140.505/0001-40
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '015/CLMR/2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0012 - Administração Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de material de limpeza para copa, cozinha e jardim, para atender as demandas da Camara Municipal, conforme Contrato 001/2023, PP 015/2023, vigente ate 31/12/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010002 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 55.580,72
24010007 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.200,09
26010012 26 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.200,09
21020004 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.144,55
22020009 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.144,55
21030011 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.506,81
22030006 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.506,81
24040004 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.563,79
25040011 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.563,79
23050010 23 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.230,29
23050004 23 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.230,29
24060010 24 de junho de 2024 Liquidação Realizado 3.366,21
26060007 26 de junho de 2024 Pagamento Realizado 3.366,21
22070008 22 de julho de 2024 Liquidação Realizado 3.585,48
24070006 24 de julho de 2024 Pagamento Realizado 3.585,48
20080018 20 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 3.889,45
22080014 22 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 3.889,45
23090004 23 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 3.934,18
23090027 23 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 3.934,18
23100014 23 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 5.804,27
25100021 25 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 5.804,27
28110003 28 de novembro de 2024 Liquidação Realizado 5.284,32
02120003 2 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 5.284,32
30120001 30 de dezembro de 2024 Empenho Anulado 17.071,28