Dados do pagamento de número 10040051


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 90.141,15 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 68.720,64 0 Caixa Econômica Federal CAIXA 0767 031348

Dados do empenho de número 12030009
  • Empenho feito em 12/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MANOEL SOARES DE SOUSA JUNIO R
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Gestão do MAC - Assistência Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: plantões médicos no Hospital Geral e Maternidade de Pedreiras - MA. ESPECIALIDADE: Dermatologia, relativo ao mês de março de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12030009 12 de março de 2024 Empenho Realizado 8.855,00
28030060 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.855,00