Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30040040
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 4.683,59 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.683,59 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 3131 |
Dados do empenho de número 30040022
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 120 FOLHA SEC. MUN. DE SEG. PÚBLICA E TRÂN SITO ESTATUTÁR IO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Mun. de Segurança e Trânsito
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
- Projeto / Atividade: 2.047 - Gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 1/3 de férias dos servidores da secretaria municipal de segurança pública e trânsito - estatutário, relativo ao ano de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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30040022 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.683,59 |
30040041 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.683,59 |
30040040 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.683,59 |