Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Destalhes do empenho de número 03010076
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: F DA CONCEIÇÃO CHAVES DE ALM EIDA
- CNPJ: XX.X44.476/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun de Políticas para as Mulheres
- Função: 14 - Direito da Cidadania
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.123 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: primeiro Aditivo Contratural de prazo ao contrato de nº 20190401-0032/2019-16, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção (preventiva e corretiva) e acesso á internet via fibra ótica), ficando sua vigência prorrogada de 01 de janeiro a 01 de outubro de 2020, conforme Termo Aditivo em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010076 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.220,00 |
14020007 | 14 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
13030024 | 13 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
13040006 | 13 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
09060054 | 9 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
10060028 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
12060008 | 12 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
12060009 | 12 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
13070010 | 13 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
23070021 | 23 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
12080017 | 12 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
26080018 | 26 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
27080013 | 27 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
11090008 | 11 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
01100005 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Anulado | 580,00 |
30110034 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
08120005 | 8 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
08120008 | 8 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 580,00 |