Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010089
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 4.194,37 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.858,83 | 415398 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Retenções | N/A | 335,54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010059
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - SEC. S EGURANÇA PÚBLI CA - CONTRATAD OS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun de Segurança Pública e Trânsito
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Segurança Pública e Trânsito
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, (CONTRATADOS), seção 122, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28010059 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 12.600,00 |
28010075 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.194,37 |
30010089 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.194,37 |
20020069 | 20 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.215,83 |
20020049 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.215,83 |
25030001 | 25 de março de 2020 | Empenho | Anulado | 3.189,80 |