Dados do pagamento de número 30010089


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 4.194,37 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.858,83 415398 Caixa Econômica Federal CEF 0767 3158
Retenções N/A 335,54 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 28010059
  • Empenho feito em 28/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - SEC. S EGURANÇA PÚBLI CA - CONTRATAD OS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun de Segurança Pública e Trânsito
  • Função: 06 - Segurança Pública
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Segurança Pública e Trânsito
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, (CONTRATADOS), seção 122, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28010059 28 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 12.600,00
28010075 28 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 4.194,37
30010089 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.194,37
20020069 20 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 5.215,83
20020049 20 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 5.215,83
25030001 25 de março de 2020 Empenho Anulado 3.189,80