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Prefeitura Municipal de Raposa ( 02/01/2017 a 31/12/2020 ) - MA

Dados do pagamento de número 17030010


  • Data do pagamento 17/03/2020
  • Valor 73.986,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 62.851,22 11545 Banco do Brasil S.A. CALHAU 4323 5076021
N/A Débito 100.000,00 11545 Banco do Brasil S.A. CALHAU 4323 5076021
Retenções N/A 11.135,13 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 10020004
  • Empenho feito em 10/02/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: ALMEIDA COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Infra-Estrutura e Transporte
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0020 - Desenvolvimento Urbano
  • Projeto / Atividade: 2.152 - Manutenção e Func.da Sec.de Infraestrut. Transporte
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE RAPOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2019, CONTRATO 008/2020 E SACOP 158611.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10020004 10 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 1.130.379,44
18020025 18 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 100.300,22
18020006 18 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 100.300,22
13030002 13 de março de 2020 Liquidação Realizado 173.986,35
17030010 17 de março de 2020 Pagamento Realizado 73.986,35
09040040 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 100.000,00
13050005 13 de maio de 2020 Pagamento Realizado 74.763,24
13050001 13 de maio de 2020 Liquidação Realizado 74.763,24
29050014 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 31.927,08
01060006 1 de junho de 2020 Pagamento Realizado 31.927,08
16060006 16 de junho de 2020 Liquidação Realizado 20.849,80
18060018 18 de junho de 2020 Pagamento Realizado 20.849,80
21070001 21 de julho de 2020 Liquidação Realizado 24.427,25
21070002 21 de julho de 2020 Pagamento Realizado 24.427,25
03080026 3 de agosto de 2020 Empenho Anulado 650.000,00
01100016 1 de outubro de 2020 Empenho Anulado 54.125,50