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Câmara Municipal de São João Batista ( 02/01/2018 a 28/12/2018 ) - MA

Dados do pagamento de número 18040004


  • Data do pagamento 18/04/2018
  • Valor 550,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 550,00 41803 Banco do Brasil S.A. SÃO JOÃO BATIST 2628 101443

Dados do empenho de número 26030004
  • Empenho feito em 26/03/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: ASP - AUTOMAÇÃ O, SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN FORMATICA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '01/D/03/2018'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João Batista
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0000 - Processo Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção e funcionamento dos serviços administrativos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: contração de empresa especializada em serviços de (Locação, instalação e manutenção) dos sistemas informatizado (software) de contabilidade e portal da transparência, de interesse da Câmara Municipal de São João Batista - MA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030004 26 de março de 2018 Empenho Realizado 4.950,00
18040002 18 de abril de 2018 Pagamento Realizado 550,00
18040003 18 de abril de 2018 Liquidação Realizado 550,00
18040002 18 de abril de 2018 Liquidação Realizado 550,00
18040001 18 de abril de 2018 Liquidação Realizado 550,00
18040004 18 de abril de 2018 Pagamento Realizado 550,00
18040003 18 de abril de 2018 Pagamento Realizado 550,00
10050003 10 de maio de 2018 Liquidação Realizado 550,00
11060002 11 de junho de 2018 Liquidação Realizado 550,00
10070004 10 de julho de 2018 Pagamento Realizado 550,00
10070003 10 de julho de 2018 Pagamento Realizado 550,00
10080003 10 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 550,00
13080002 13 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 550,00
10090004 10 de setembro de 2018 Pagamento Realizado 550,00
10090005 10 de setembro de 2018 Liquidação Realizado 550,00
10090004 10 de setembro de 2018 Liquidação Realizado 550,00
10100001 10 de outubro de 2018 Liquidação Realizado 550,00
11100001 11 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 550,00
01110001 1 de novembro de 2018 Pagamento Realizado 550,00