Dados do pagamento de número 29070002


  • Data do pagamento 29/07/2022
  • Valor 8.946,69 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.946,69 0 Banco do Brasil S.A. ESPERANTINOPOLI 1313 67377

Dados do empenho de número 01020001
  • Empenho feito em 01/02/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: INSS/ INSTITUT O NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0020 - Gestão de Politica Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020001 1 de fevereiro de 2022 Empenho Realizado 80.000,00
01020002 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 7.711,00
01020001 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 7.711,00
01020002 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 7.711,00
01020001 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 7.711,00
08020001 8 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 7.909,80
08020001 8 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 7.909,80
31030001 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 8.946,67
31030001 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 8.946,67
07070002 7 de julho de 2022 Pagamento Realizado 8.946,69
07070001 7 de julho de 2022 Liquidação Realizado 8.946,69
29070001 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 8.946,69
29070002 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 8.946,69
29080001 29 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 8.946,69
29080001 29 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 8.946,69
03100001 3 de outubro de 2022 Empenho Anulado 4.107,56
28100001 28 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 9.792,53
28100003 28 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 6.520,84
28100002 28 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 9.792,53
28100002 28 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 6.520,84
01120006 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 460,53