Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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22/05/2024 | 22050001 004 - Fundo Municipal de Educação Tarifas de consumo de energia eletrica em predios vinculados a secretaria municipal de Educação - locado: conta contrato 3003040959 |
XX.X95.728/0001-XX CENTRAIS ELÉTR ICAS DO PARÁ S .A- CELPA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 32,60 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050014 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Pneus 225/70R16, para atender a manutenção da Unidade Mista de Saúde, conforme pregão nº044/2022, contrato nº20230291. |
XX.X83.331/0001-XX W W M COMERCIO DE PEÇAS E SE RVIÇOS DE MECÂ NICA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.400,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050003 007 - Fundo Municipal de Gestão Ambiental aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pregão nº 018-2023, Contrato nº 20240102. |
XX.X97.354/0001-XX MINI SACOLAO L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.050,78 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 007 - Fundo Municipal de Gestão Ambiental aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pregão nº 018-2023, Contrato nº 20240101. |
XX.X87.316/0001-XX ECONOMICO ALIM ENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.062,70 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050016 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de Diárias ao Secretario Municipal de Saúde, para viajar ao Estado de São Paulo, para representar Municipio de Acará na Feira de Negocio do Setor de saúde America Latina, no período de 21/05/2024 a 24/05/2024, conforme Prt.nº55/2024. |
XXX.075.772-XX JONAS VALE DE MOURA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.040,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050015 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Locação de Veiculos leves e Pesados destinados a Manutenção do IGD/PBF, conforme Pregão 036/2022, contrato 20220743. |
XX.X94.602/0001-XX J LEMOS DE CAR VALHO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 10.218,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050005 004 - Fundo Municipal de Educação diarias concedidas ao Professor, para participar de Treinamento Incompany,em Belém-Pa. no periodo de 05 a 06/03/24. portaria 41/24. |
XXX.334.152-XX ODAIR QUARESMA XAVIER |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050004 004 - Fundo Municipal de Educação diarias concedidas ao Professor, para participar de Treinamento Incompany,em Belém-Pa. no periodo de 05 a 06/03/24. portaria 40/2024. |
XXX.893.882-XX SINDICLEI ALMA DA DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050002 004 - Fundo Municipal de Educação diarias concedidas ao coordenador de Educação, para participar de Treinamento Incompany,em Belém-Pa. no periodo de 05 a 06/03/24. portaria 38/2024. |
XXX.966.902-XX JOSIEL AVELINO DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050007 004 - Fundo Municipal de Educação diarias concedidas ao Assessor Especial Setorial, para participar do Treinamento Incompany, em Belém-Pa.no periodo de 05 a 6/03/2024 portaria 35/2024. |
XXX.394.852-XX LUIS FELIPE SE ABRA PORTAL |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
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