Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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21/05/2024 | 02010446 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Licença de Uso de Sistema de Informática (Software), em Contabilidade Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência de Acará, conforme contrato nº20230205.. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.268/0001-XX ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA. |
Inexigibilidade | Realizado | 1.277,64 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 02010397 004 - Fundo Municipal de Educação Serviços de Fornecimento de Uso de Sistema de Informatica (SOFTWARE) para a Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme Inexigibilidade nº 6/2023-00003. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.268/0001-XX ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA. |
Inexigibilidade | Realizado | 2.342,34 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 28030043 005 - Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB aquisição de Materiais de Expediente para suprir as necessidades da Manutenção da Pré-Escola, conforme pregão 017/2022 - contrato 20230081. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.480/0001-XX NEO BRS COMERC IO DE ELETRODO MESTICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 34.769,36 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 28030042 005 - Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB aquisição de Materiais de Expediente para suprir as necessidades da Manutenção do Ensino fundamental, conforme pregão 017/2022 - contrato 20230081. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.480/0001-XX NEO BRS COMERC IO DE ELETRODO MESTICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 35.035,54 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 25040022 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustíveis destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde-Hospital Municipal, conforme pregão nº004/2023- contrato nº 2024000902. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.354/0001-XX M R DOS S ARAU JO - EPP |
Pregão | Realizado | 22.612,50 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 02010446 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Licença de Uso de Sistema de Informática (Software), em Contabilidade Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência de Acará, conforme contrato nº20230205.. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.268/0001-XX ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA. |
Inexigibilidade | Realizado | 1.277,64 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 25040021 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustíveis destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº004/2023- contrato nº 2024000902. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.354/0001-XX M R DOS S ARAU JO - EPP |
Pregão | Realizado | 17.050,63 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 25040023 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustíveis destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde-Unidade Básicas, conforme pregão nº004/2023- contrato nº 2024000902. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.354/0001-XX M R DOS S ARAU JO - EPP |
Pregão | Realizado | 8.867,20 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 25040024 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustíveis destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde-Vigilância em Saúde, conforme pregão nº004/2023- contrato nº 2024000902. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.354/0001-XX M R DOS S ARAU JO - EPP |
Pregão | Realizado | 11.001,50 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 05040007 005 - Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB tarifa de Consumo de energia eletrica em Escolas Municipais, referente ao mês de Março de 2024. Agrupadora nº 400019297 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX CENTRAIS ELÉTR ICAS DO PARÁ S .A- CELPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 101.610,52 | visibility Detalhes |
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