Receitas
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 24030001 - Data: 24/03/2026 VANDERLI ARAÚJO DA SILVA |
Secretaria Municipal de Administração 04(quatro)diaria de viagem pra deslocar-se a cidade de Belem-pa,para prticipar de encontro e participaçãono evento prefeituraa do futuro e reconhecimento ,conforme portaria de 146/2026. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030001 - Data: 25/03/2026 AUTO POSTO BELA VISTA LTDA |
Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos aquisição de combustivel para abastecimento da frora de veiculos da secretaria de obras. |
99.992,00 | 99.992,00 | 99.992,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030002 - Data: 25/03/2026 V. G. RAMOS EIRELI EPP |
Secret. Municipal de Assistência Social contrato de empresa fornecedora de gêneros alimenticios,materiais de limpeza e copa e cozinha para uso do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Água Azul do Norte-PA. |
36.781,29 | 20.209,50 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030003 - Data: 25/03/2026 MPS COMERCIO E OBRAS LTDA |
Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos aquisição de tubo de concreto para atender a demanda da secretaria de obras abertura e manutenção de vias e estradas. |
276.612,00 | 150.001,00 | 150.001,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030004 - Data: 25/03/2026 MPS COMERCIO E OBRAS LTDA |
Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos aquisição de tubo de concreto para atender a demanda da secretaria de obras abertura e manutenção de vias e estradas. |
69.320,00 | 69.320,00 | 69.320,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030005 - Data: 25/03/2026 CARLOS DIAS OLIVEIRA MELO |
Secretaria Municipal de Administração 01(Uma)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de XINGUARA - PA,nos dias 26/03/2026 - 26/03/2026,para realizar a impressão de carteiras de identidsde Junto ao Cartório Eleitoral de Xinguara,conforme portaria nº147/2026. |
300,00 | 300,00 | 300,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030006 - Data: 25/03/2026 ROSA COSTA AGUIAR FELIX |
Fundo Municipal de Saúde auxilio financeiro para custear despesas com tratamento fora do domicilio, nos termos da Resolução CIB Nº060/2008, conforme LAUDO SOCIAL Nº 111 - 25/03/2026. |
440,00 | 440,00 | 440,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030007 - Data: 25/03/2026 LAUDIMIRO FRANCISCO DA PAIXÃO |
Fundo Municipal de Saúde auxilio financeiro para custear despesas com tratamento fora do domicilio, nos termos da Resolução CIB Nº060/2008, conforme LAUDO SOCIAL Nº 112 - 25/03/2026. |
756,00 | 756,00 | 756,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030008 - Data: 25/03/2026 FLOG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
Secretaria Municipal de Administração locação de veiculo no periodo de 23 a 26 de Março para traslado de equipe de tecnico da prefeitura municipal que estão participando do treinamento CNM. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 25030009 - Data: 25/03/2026 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA-EPP |
Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos frete referente nota fiscal nº37101 do EMPENHO 12030001 de aquisição de peças para manutenção da retroesvadeira JCB que atua na secretaria de obras. |
195,00 | 195,00 | 195,00 | visibility Detalhes |
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