CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 17/04/2024  doneData menor ou igual a 17/05/2024 
840 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.755.151,09
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
16/05/2024 16050005 07050027
003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutençãos e revisão em aparelhos de ar condicionado dos Postos de Saúde do Município.
16050005
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X44.231/0001-XX
PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 588 19568187
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 450,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050004 07050027
003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutençãos e revisão em aparelhos de ar condicionado dos Postos de Saúde do Município.
16050004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X44.231/0001-XX
PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 588 19568187
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.000,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050003 07050027
003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutençãos e revisão em aparelhos de ar condicionado dos Postos de Saúde do Município.
16050003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X44.231/0001-XX
PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 588 19568187
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 990,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050002 14050002
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de equipamentos de informática permanentes para Atenção Primária em Saúde no Município de Água Azul do Norte.
16050002
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X78.533/0001-XX
PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME
Pregão Realizado 10.800,00 library_books visibility Detalhes
16/05/2024 16050001 08050024
003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de exames realizado em pacientes do SUS.
16050001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X39.561/0001-XX
CARDIO IMAGEMS /S LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.450,00 Não visibility Detalhes
15/05/2024 15050025 15050009
006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material didático para uso de usuário na Unidade CRAS.
15050025
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X51.483/0001-XX
EDMAR CONRADO GONÇALVES 8641 2400206
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 752,00 library_books visibility Detalhes
15/05/2024 15050024 15050008
006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de Hospedagem para equipe técnica que veio para participar da reunião de coordenadores na Sede do Município.
15050024
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X24.569/0001-XX
D B DA SILVA H OTEL
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 3.840,00 Não visibility Detalhes
15/05/2024 15050023 15050007
006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de macânica em veículo na Unidade CRAS.
15050023
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X13.710/0001-XX
ROMARIO SILVA DE BRITO
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 879,00 Não visibility Detalhes
15/05/2024 15050022 15050006
006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestado em manuntenção em aparelho de ar condicionado da Unidade do CRAS.
15050022
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X38.855/0001-XX
PEDRO HEDRIKSO N ALCANTARA 03 974282270
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 100,00 Não visibility Detalhes
15/05/2024 15050021 15050005
006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestado em manuntenção em aparelho de ar condicionado da Unidade do CRAS.
15050021
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X38.855/0001-XX
PEDRO HEDRIKSO N ALCANTARA 03 974282270
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 200,00 Não visibility Detalhes

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