Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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16/05/2024 | 16050005 | 07050027 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutençãos e revisão em aparelhos de ar condicionado dos Postos de Saúde do Município. |
16050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X44.231/0001-XX PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 588 19568187 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 450,00 | Não | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050004 | 07050027 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutençãos e revisão em aparelhos de ar condicionado dos Postos de Saúde do Município. |
16050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X44.231/0001-XX PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 588 19568187 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050003 | 07050027 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutençãos e revisão em aparelhos de ar condicionado dos Postos de Saúde do Município. |
16050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X44.231/0001-XX PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 588 19568187 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 990,00 | Não | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050002 | 14050002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de equipamentos de informática permanentes para Atenção Primária em Saúde no Município de Água Azul do Norte. |
16050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 10.800,00 | library_books | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050001 | 08050024 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de exames realizado em pacientes do SUS. |
16050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X39.561/0001-XX CARDIO IMAGEMS /S LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.450,00 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050025 | 15050009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material didático para uso de usuário na Unidade CRAS. |
15050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.483/0001-XX EDMAR CONRADO GONÇALVES 8641 2400206 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 752,00 | library_books | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050024 | 15050008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de Hospedagem para equipe técnica que veio para participar da reunião de coordenadores na Sede do Município. |
15050024 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X24.569/0001-XX D B DA SILVA H OTEL |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.840,00 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050023 | 15050007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de macânica em veículo na Unidade CRAS. |
15050023 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.710/0001-XX ROMARIO SILVA DE BRITO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 879,00 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050022 | 15050006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestado em manuntenção em aparelho de ar condicionado da Unidade do CRAS. |
15050022 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X38.855/0001-XX PEDRO HEDRIKSO N ALCANTARA 03 974282270 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 100,00 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050021 | 15050005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestado em manuntenção em aparelho de ar condicionado da Unidade do CRAS. |
15050021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X38.855/0001-XX PEDRO HEDRIKSO N ALCANTARA 03 974282270 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
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