Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2024 | 10040018 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível para abastecimento dos veículos a serviço do transporte Escolar Fundamental. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 12.024,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 18040007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(duas)diarias de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo 19/04/24 a 20/04/24,para participar de reunião com ministro de turismo,conforme portaria de nº222/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.082.614-XX ERÁCLITO GESUI NO DA PAZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 10040018 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível para abastecimento dos veículos a serviço do transporte Escolar Fundamental. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 15.479,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040005 004 - Fundo Municipal de Educação 03(Três)diárias de viagens para cidade Belém-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARÁ CONSTRUINDO CAMINHOS APRENDIZAGEM,conforme portaria Nº223/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.837.302-XX VILCIMAR PEREI RA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 18040006 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(duas)diarias de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo 19/04/24 a 20/04/24,para participar de reunião com ministro de turismo,conforme portaria de nº221/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.277.802-XX ISVANDIRES MAR TINS RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040011 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(duas)diarias de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo 19/04/24 a 20/04/24,para participar de reunião com ministro de turismo,conforme portaria de nº224/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.563.662-XX ROMILSON SOARE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040003 004 - Fundo Municipal de Educação 03(Três)diárias de viagens para cidade Belém-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARÁ CONSTRUINDO CAMINHOS APRENDIZAGEM,conforme portaria Nº224/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.822.992-XX CREUZILIA GOME S DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040002 004 - Fundo Municipal de Educação 03(Três)diárias de viagens para cidade Belém-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARÁ CONSTRUINDO CAMINHOS APRENDIZAGEM,conforme portaria Nº225/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.589.872-XX CLAUDINEIA PRA TES DA SILVA P EREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 27030166 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contribuição previdenciária patronal no período de março/2024,referente à folha de pagamento de servidores ASSIS.SOCIAL-CASA LAR-TEMP. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 2.239,05 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 16040026 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Serviços mecânicos em veiculos da Secretaria de Meio Ambiente do Municipio de Água Azul. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X92.411/0001-XX AUTO PEÇAS E M ECANICA DE VEÍ CULOS ALVES EI RELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 12.000,00 | visibility Detalhes |
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