Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 23/03/2024  doneData menor ou igual a 23/04/2024 
678 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.621.537,61
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
19/04/2024 10040018
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível para abastecimento dos veículos a serviço do transporte Escolar Fundamental.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 12.024,00 visibility Detalhes
19/04/2024 18040007
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(duas)diarias de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo 19/04/24 a 20/04/24,para participar de reunião com ministro de turismo,conforme portaria de nº222/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.082.614-XX
ERÁCLITO GESUI NO DA PAZ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
19/04/2024 10040018
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível para abastecimento dos veículos a serviço do transporte Escolar Fundamental.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 15.479,00 visibility Detalhes
19/04/2024 19040005
004 - Fundo Municipal de Educação 03(Três)diárias de viagens para cidade Belém-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARÁ CONSTRUINDO CAMINHOS APRENDIZAGEM,conforme portaria Nº223/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.837.302-XX
VILCIMAR PEREI RA DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
19/04/2024 18040006
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(duas)diarias de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo 19/04/24 a 20/04/24,para participar de reunião com ministro de turismo,conforme portaria de nº221/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.277.802-XX
ISVANDIRES MAR TINS RIBEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
19/04/2024 19040011
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(duas)diarias de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo 19/04/24 a 20/04/24,para participar de reunião com ministro de turismo,conforme portaria de nº224/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.563.662-XX
ROMILSON SOARE S DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
19/04/2024 19040003
004 - Fundo Municipal de Educação 03(Três)diárias de viagens para cidade Belém-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARÁ CONSTRUINDO CAMINHOS APRENDIZAGEM,conforme portaria Nº224/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.822.992-XX
CREUZILIA GOME S DE ALMEIDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
19/04/2024 19040002
004 - Fundo Municipal de Educação 03(Três)diárias de viagens para cidade Belém-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARÁ CONSTRUINDO CAMINHOS APRENDIZAGEM,conforme portaria Nº225/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.589.872-XX
CLAUDINEIA PRA TES DA SILVA P EREIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
19/04/2024 27030166
006 - Fundo Municipal de Assistência Social contribuição previdenciária patronal no período de março/2024,referente à folha de pagamento de servidores ASSIS.SOCIAL-CASA LAR-TEMP.

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 2.239,05 visibility Detalhes
19/04/2024 16040026
008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Serviços mecânicos em veiculos da Secretaria de Meio Ambiente do Municipio de Água Azul.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X92.411/0001-XX
AUTO PEÇAS E M ECANICA DE VEÍ CULOS ALVES EI RELI
Outros/não se aplica Realizado 12.000,00 visibility Detalhes

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